Orden de Compra. Nº2445-27-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2445-8-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-27-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-8-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR COMPRA MATERIALES ASEO PARA STOCK "PRECIO NETO FLETE INCLUIDO" ENVIANDO AV FREIRE Nº0189 DEPTO SALUD CURICO
Proveniente de Licitación 2445-8-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna -1
Impuesto 62738,38
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.579.690-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
BOLSA ASEO PRIMEROS 50X70 ROLLO 10UN.271PaqueteBOLSA ASEO PRIMEROS 50X70 ROLLO 10UN.BOLSA BASURA 50X70 20UD C-BOLSA NO SUELTAS SINO EN ENVASE EQUIVALENTE A PRIMEROS Y OTRA MARCA $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.612 $ 46.612
47131805
PUREX MR MUSCULO LIMON 400 GRS240PaquetePUREX MR MUSCULO LIMON 400 GRSPUREX 475 GRS CON AROMA LIMON $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640
47131810
QUIX GRANDE 500 ML30FrascoQUIX GRANDE 500 MLDE 500ML EQUIVALENTE A QUIX $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050
47131806
LUSTRAMUEBLE ARELA LAVANDA 250 CC60FrascoLUSTRAMUEBLE ARELA LAVANDA 250 CCLUSTRA MUEBLES DE 250CC C-AROMA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131805
RINSO ENERGIA DEL OCEANO 400 GRS.300PaqueteRINSO ENERGIA DEL OCEANO 400 GRS.DETERGENTE EQUIVALENTE A RINSO EN CAJA DE 400 GRS EL TRADICIONAL $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.900 $ 153.900
Total Neto $ 330.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.738
TOTAL OC $ 392.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.