|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2445-3160-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-57-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2445-57-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
CARMEN 925, CURICO |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
530556 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARMEN 925, CURICO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Estalista, Materiales Educativos |
|
Razón Social |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.558.540-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Estalista, Materiales Educativos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111604
| Envolturas de monedas o fajas para billetes | 30 | Bolsa | BOLSAS DE ELASTICOS | ELASTICO BOLSA 50GRS. COLOR |
$ 280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.400
|
$ 8.400
|
14111525
| Papel multiuso | 100 | Caja | OPALINAS GOFRADAS HILADAS TAMAÑO CARTA, CAJA X 100 UNIDADES | CAJA DE CARTULINA OPALINA T. CARTA GOFRADA BLANCO 100 HOJAS |
$ 11.113,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.111.300
|
$ 1.111.300
|
14111525
| Papel multiuso | 1200 | Unidad | CARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO 33 X 21.5 CMS PERFORADO | CARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO 33 X 21.5 CMS PERFORADO 730
|
$ 730,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 876.000
|
$ 876.000
|
31201515
| Cintas de papel | 200 | Unidad | ROLLO SU TURNO PARA DISPENSADOR, VARIOS COLORES. | ROLLO ATENCIÓN AL PÚBLICO SU TURNO COLORES SURTIDOS 3000 NÚMEROS |
$ 2.176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 435.200
|
$ 435.200
|
44121506
| Sobres estándar | 2000 | Unidad | SOBRES OFICO RONEO O KRAF | SOBRE SACO OFICIO CAFE 70GR 25X36CM. UND.
|
$ 131,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 262.000
|
$ 262.000
|
44121506
| Sobres estándar | 500 | Unidad | SOBRES EXTRA/OFICIO SACO RONEO | SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 70GR 30X40cm UNIDAD
|
$ 199,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.500
|
$ 99.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.792.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 530.556
|
|
$ 3.322.956
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.