Orden de Compra. Nº2445-3160-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-57-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-3160-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-57-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-57-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema CAS- CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925, CURICO
Comuna Curicó
Impuesto 530556
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925, CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes30BolsaBOLSAS DE ELASTICOSELASTICO BOLSA 50GRS. COLOR $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111525
Papel multiuso100CajaOPALINAS GOFRADAS HILADAS TAMAÑO CARTA, CAJA X 100 UNIDADESCAJA DE CARTULINA OPALINA T. CARTA GOFRADA BLANCO 100 HOJAS $ 11.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.300 $ 1.111.300
14111525
Papel multiuso1200UnidadCARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO 33 X 21.5 CMS PERFORADOCARTON PIEDRA TAMAÑO OFICIO 33 X 21.5 CMS PERFORADO 730 $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.000 $ 876.000
31201515
Cintas de papel200UnidadROLLO SU TURNO PARA DISPENSADOR, VARIOS COLORES.ROLLO ATENCIÓN AL PÚBLICO SU TURNO COLORES SURTIDOS 3000 NÚMEROS $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.200 $ 435.200
44121506
Sobres estándar2000UnidadSOBRES OFICO RONEO O KRAFSOBRE SACO OFICIO CAFE 70GR 25X36CM. UND. $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.000 $ 262.000
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRES EXTRA/OFICIO SACO RONEOSOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 70GR 30X40cm UNIDAD $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
Total Neto $ 2.792.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 530.556
TOTAL OC $ 3.322.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.