Orden de Compra. Nº2445-38-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2445-8-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-38-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-8-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR COMPRA MATERIALES ASEO PARA STOCK "PRECIO NETO FLETE INCLUIDO" ENVIANDO AV FREIRE Nº0189 DEPTO SALUD CURICO
Proveniente de Licitación 2445-8-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna -1
Impuesto 107184,13
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101801
124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V E100Unidad124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V EAMPOLLETAS CORRIENTES 100WATTS COMO EQUIVALENTE A PHILIPS $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
53131635
80094 |HISOPO PARA W.C PLAS.C/RECIPIENTE30Unidad80094 |HISOPO PARA W.C PLAS.C/RECIPIENTEISOPOS PLASTICOS PARA WC BUENA CALIDAD $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
47131611
82777 |PALA ASEO METALICA CORRIENTE MANGO LARG22Unidad82777 |PALA ASEO METALICA CORRIENTE MANGO LARGPALA BASURA METALICA $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.208 $ 10.208
39111810
|21735 |PARTIDOR S10 40W-65W PHILIPS100Unidad|21735 |PARTIDOR S10 40W-65W PHILIPSPARTIDORES DE 40 WATTS $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
47131805
83105 |PLUMILLA LIMPIA VIDRIO M/LARGO VIRUTEX39Unidad83105 |PLUMILLA LIMPIA VIDRIO M/LARGO VIRUTEXPLUMILLAS LIMPIAVIDRIOS $ 1.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.946 $ 62.946
39101701
12409 |TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TLT 40W/54 LU49Unidad12409 |TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TLT 40W/54 LUTUBOS FLUORESCENTE 40 WATTS LUZ DIA $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.019 $ 26.019
47131801
83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA RE120Unidad83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA REVIRUTILLAS PISO Nº4 $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.720 $ 21.720
47131805
83094 |DESINFEC. W.C. PATO PASTILLA AZUL X 52G200Unidad83094 |DESINFEC. W.C. PATO PASTILLA AZUL X 52GPASTILLA PARA WC EQUIVALENTE A PATO PURIFIC $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600
47121701
12473 |BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 4319Paquete12473 |BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 4BOLSA BASURA 80X110 DE 10UD C-PAQUETE NO VENGAN SUELTAS SINO EN ENVASES EQUIVALENTE A PRIMEROS U OTRA MARCA $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.496 $ 122.496
47131805
83109 |GUANTES LATEX VIRUTEX GRANDE # 8.1/2 M120Par83109 |GUANTES LATEX VIRUTEX GRANDE # 8.1/2 MGUANTES DE GOMA LISOS PARA ASEO 8 Y 8 1/2 $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360
10191509
83199 |INSECTICIDA AEROSOL RAID CASA/ JARD. 2163Frasco83199 |INSECTICIDA AEROSOL RAID CASA/ JARD. 21INSECTICIDA EN SPRAY 263 GRS EQUIVALENTE A RAID $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.948 $ 87.948
Total Neto $ 564.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.184
TOTAL OC $ 671.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.