Orden de Compra. Nº
2445-38-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2445-8-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2445-38-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-02-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2445-8-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
POR COMPRA MATERIALES ASEO PARA STOCK "PRECIO NETO FLETE INCLUIDO" ENVIANDO AV FREIRE Nº0189 DEPTO SALUD CURICO
Proveniente de Licitación
2445-8-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud - Adquisiciones
Razón Social
I.Municipalidad de Curicó
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de Curicó
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Facturación
Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna
-1
Impuesto
107184,13
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101801
124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V E
100
Unidad
124001C |AMPOLLETA CORRIENTE 100W PHILIPS 220V E
AMPOLLETAS CORRIENTES 100WATTS COMO EQUIVALENTE A PHILIPS
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
53131635
80094 |HISOPO PARA W.C PLAS.C/RECIPIENTE
30
Unidad
80094 |HISOPO PARA W.C PLAS.C/RECIPIENTE
ISOPOS PLASTICOS PARA WC BUENA CALIDAD
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.530
$ 13.530
47131611
82777 |PALA ASEO METALICA CORRIENTE MANGO LARG
22
Unidad
82777 |PALA ASEO METALICA CORRIENTE MANGO LARG
PALA BASURA METALICA
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.208
$ 10.208
39111810
|21735 |PARTIDOR S10 40W-65W PHILIPS
100
Unidad
|21735 |PARTIDOR S10 40W-65W PHILIPS
PARTIDORES DE 40 WATTS
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
47131805
83105 |PLUMILLA LIMPIA VIDRIO M/LARGO VIRUTEX
39
Unidad
83105 |PLUMILLA LIMPIA VIDRIO M/LARGO VIRUTEX
PLUMILLAS LIMPIAVIDRIOS
$ 1.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.946
$ 62.946
39101701
12409 |TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TLT 40W/54 LU
49
Unidad
12409 |TUBO PHILIPS FLUORESCENTE TLT 40W/54 LU
TUBOS FLUORESCENTE 40 WATTS LUZ DIA
$ 531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.019
$ 26.019
47131801
83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA RE
120
Unidad
83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA RE
VIRUTILLAS PISO Nº4
$ 181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.720
$ 21.720
47131805
83094 |DESINFEC. W.C. PATO PASTILLA AZUL X 52G
200
Unidad
83094 |DESINFEC. W.C. PATO PASTILLA AZUL X 52G
PASTILLA PARA WC EQUIVALENTE A PATO PURIFIC
$ 638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.600
$ 127.600
47121701
12473 |BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 4
319
Paquete
12473 |BOLSA BASURA 80 X 110 BIOMAS 10 UNID. 4
BOLSA BASURA 80X110 DE 10UD C-PAQUETE NO VENGAN SUELTAS SINO EN ENVASES EQUIVALENTE A PRIMEROS U OTRA MARCA
$ 384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.496
$ 122.496
47131805
83109 |GUANTES LATEX VIRUTEX GRANDE # 8.1/2 M
120
Par
83109 |GUANTES LATEX VIRUTEX GRANDE # 8.1/2 M
GUANTES DE GOMA LISOS PARA ASEO 8 Y 8 1/2
$ 528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.360
$ 63.360
10191509
83199 |INSECTICIDA AEROSOL RAID CASA/ JARD. 21
63
Frasco
83199 |INSECTICIDA AEROSOL RAID CASA/ JARD. 21
INSECTICIDA EN SPRAY 263 GRS EQUIVALENTE A RAID
$ 1.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.948
$ 87.948
Total Neto
$ 564.127
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.184
TOTAL OC
$ 671.311
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.