Orden de Compra. Nº2445-438-SE24 "MATERIAL DE IMPRENTA STOCK BODEGA DEPTO SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-438-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA STOCK BODEGA DEPTO SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925
Comuna Curicó
Impuesto 369930
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA.
Razón Social IMPRESORA DIFERONA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.082.520-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4CajaFORMULARIO CONTINUO ORDEN DE COMPRA 13X9,5FORMULARIO CONTINUO ORDEN DE COMPRA 13X9,5, SEGÚN ANEXO TÉCNICO $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadFORMULARIO DE CONSTANCIA INFORMACION AL PACIENTE GES FORMULARIO DE CONSTANCIA INFORMACION AL PACIENTE GES, SEGÚN ANEXO TÉCNICO $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20UnidadENTREGA DE RESULTADOS DETECCION DEL VIHENTREGA DE RESULTADOS DETECCION DEL VIH, SEGÚN ANEXO TÉCNICO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales5000UnidadFICHA CLINICAFICHA CLINICA, SEGÚN ANEXO TÉCNICO $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000
Total Neto $ 1.947.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 369.930
TOTAL OC $ 2.316.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.