Orden de Compra. Nº2445-485-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2445-211-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-485-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2445-211-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LOS MESES DE OCT NOV Y DIC DESTINADO A LOS CONSULTORIOS-POSTAS Y OFINAS ADMINISTRATIVAS. PRECIO NETO FLETE INCLUIDO ENVIANDO AV FREIRE Nº0189 DEPTO SALUD CURICO
Proveniente de Licitación 2445-211-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna -1
Impuesto 123514,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CRECIC S.A.
R.U.T. 87.019.000-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
DUPLICADO BLANCO 11 x 9.5 CAJA 1000 HJS.20CajaDUPLICADO BLANCO 11 x 9.5 CAJA 1000 HJS.CJA PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11X9.5 $ 7.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.860 $ 156.860
14111506
TRIPLICADO BLANCO 11 x 9.5 CAJA 500 HJS.15CajaTRIPLICADO BLANCO 11 x 9.5 CAJA 500 HJS.CJA PAPEL CONTINUO TRIPLICADO 11X9.5 $ 6.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.465 $ 93.465
44103101
T063120 TINTA NEGRA STYLUS 8780UnidadT063120 TINTA NEGRA STYLUS 87CATRIDGE EPSON 3700-4700 BLACK ORIGINAL $ 3.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.760 $ 319.760
44103103
8489A003 TONER EP-26 (X-25) PARA LBP 32003Unidad8489A003 TONER EP-26 (X-25) PARA LBP 3200TONER NEGRO EP 26 IMPRESORA CANON MF ORIGINAL $ 26.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.989 $ 79.989
Total Neto $ 650.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.514
TOTAL OC $ 773.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.