Orden de Compra. Nº2445-494-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-24-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-494-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-24-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-24-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna Curicó
Impuesto 17088,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PSanchez
Razón Social PAOLA ANDREA SANCHEZ ZAMORANO
R.U.T. 12.258.436-4
Sucursal PSanchez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles6UnidadLINTERNAS DE MANO TIPO FOCOLINTERNAS DE MANO TIPO FOCO $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.940 $ 89.940
Total Neto $ 89.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.089
TOTAL OC $ 107.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.