Orden de Compra. Nº2445-545-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-43-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-545-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-43-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-43-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925
Comuna Curicó
Impuesto 118494,45
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos75UnidadBASURERO PLATICO MEDIANO CON PEDESTAL CON TAPA 10 LITROSPAPELERO CPEDAL 10 LTS BLANCO SREMO $ 6.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.225 $ 450.225
39101601
ampolletas halógenas30UnidadAMPOLLETAS LED 9.5 WAMPOLLETA LED A60 9,5W - BLANCO FRÍO 6400K - MEGABRIGHT $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.230 $ 28.230
53131635
Hisopo80UnidadHISOPOS PLÁSTICOS WCHISOPOS PLÁSTICOS WC FIBRO $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200
Total Neto $ 623.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.494
TOTAL OC $ 742.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.