Orden de Compra. Nº
2445-551-SE24
"
INSUMOS COMPUTACION DEPTO SALUD CURICO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2445-551-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACION DEPTO SALUD CURICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2445-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Facturación
CARMEN 925
Comuna
Curicó
Impuesto
479417,5
Dirección de Envío de la Factura
CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DGA INSUMOS
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO
R.U.T.
77.185.217-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER PARA IMPRESORA W2020A NEGRA ORGNAL Y NUEVO
TONER HP ORIGINAL 414A NEGRO
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER PARA IMPRESORA W2022A YELOW ORGNAL Y NUEVO
TONER HP ORIGINAL 414A YELLOW
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER PARA IMPRESORA W2023A MAGENTA ORIGNAL Y NUEVO
TONER HP ORIGINAL 414A MAGENTA
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
44103103
Tóner
2
Unidad
TONER PARA IMPRESORA W2021A CYAN ORGNAL Y NUEVO
TONER HP ORIGINAL 414A CYAN
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
CATRIDGE PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 7740 YELOW 954 ORIGINAL Y NUEVO
TINTA HP ORIGINAL 954 YELLOW
$ 26.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.750
$ 396.750
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
CATRIDGE IMPRRESORA HP OFFICE JET PRO 7740 MAGENTA 954 ORIGINAL Y NUEVO
TINTA HP ORIGINAL 954 MAGENTA
$ 26.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.750
$ 396.750
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
CATRIDGE PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 7740 CYAN 954 ORIGNAL Y NUEVOS
TINTA HP ORIGINAL 954 CYAN
$ 26.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.750
$ 396.750
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
TINTA PARA IMPRESORA EPSON 504 BLACK ORIGNAL Y NUEVO
TINTA EPSON ORIGINAL T504 NEGRO
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
44103103
Tóner
4
Unidad
TAMBOR BHOTHER DR-3460 ORIGINAL Y NUEVO
UNIDAD DE IMAGEN BROTHER ORIGINAL DR 3460
$ 117.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.000
$ 468.000
Total Neto
$ 2.523.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 479.418
TOTAL OC
$ 3.002.668
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.