Orden de Compra. Nº2445-560-SE06 "2445-560-SE06"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-560-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2006
Nombre de la Orden de Compra 2445-560-SE06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LENTES OPTICOS PARA PACIENTES DEL PROGRAMADE RESOLUCION DE ESPECIALIDADES AMBULATORIAS EN LA ATENCION PRIMARIA.
Proveniente de Licitación 2445-167-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna Curicó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Lorena Pinochet Donoso
R.U.T. 11.763.583-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos472UnidadLentes de gafas o anteojosLentes Opticos para pacientes del Programa de Resolución de Especialidades Ambulatorias de Salud. $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.106.400 $ 4.106.400
Total Neto $ 4.106.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 4.106.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.