Orden de Compra. Nº2445-574-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-44-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-574-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-44-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-44-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925
Comuna Curicó
Impuesto 367226,87
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Esteban Antonio Ortega Vasquez
Razón Social ESTEBAN ANTONIO ORTEGA VÁSQUEZ
R.U.T. 12.118.757-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Esteban Antonio Ortega Vasquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSE REQUIERE INSTALACION DE CONEXION GRUPO GENERADOR POSTA POTRERO GRANDE -CANALIZACION Y CABLEADO DE FUERZA -MANTENCION GRUPO GENERADOR MONOFASICO - SUMINISTRO BATERIA 12 VOLT 80 AMPoferta realizada según especificaciones técnicas y requerimientos del mandante. Mayor detalle en anexo1900 $ 1.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.773 $ 1.932.773
Total Neto $ 1.932.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.227
TOTAL OC $ 2.300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.