Orden de Compra. Nº2445-5762-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-729-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-5762-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-729-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-000-000 del sistema CAS- CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación CARMEN 925, CURICO
Comuna Curicó
Impuesto 196650
Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925, CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas4UnidadTONER HP 2015 Q7553A.  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
12171703
Tintas10UnidadTONER HP CE285A (IMPRES HP1102W).  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
12171703
Tintas2UnidadTOMER W2021A CYAN.  $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
12171703
Tintas50UnidadTINTA BOTELLA EPSON 544 BLACK.  $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
12171703
Tintas2KitCATRIDGE KIT CABEZAL IMPRESION NEGRO BH-10 Y A COLOR CH-10 MARCA CANON (G2160).  $ 32.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400
12171703
Tintas2KitKIT DE TINTAS GI-11, 04 COLORES NEGRO - MAGENTA - CYAN - AMARILLA MARCA CANON (G2160).KIT DE TINTAS GI-11, 04 COLORES NEGRO - MAGENTA - CYAN - AMARILLA MARCA CANON (G2160). $ 39.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200
12171703
Tintas4UnidadTONER BROTHER TN-1060.  $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400
Total Neto $ 1.035.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.650
TOTAL OC $ 1.231.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.