Orden de Compra. Nº2445-611-SE09 "MATERIAL DE IMPRENTA DEPTO SALUD CURICO "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-611-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA DEPTO SALUD CURICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-171-R109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna Curicó
Impuesto 42356,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGALY DURAN E HJS .
Razón Social MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ
R.U.T. 7.939.735-0
Sucursal MAGALY DURAN E HJS .
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales20BlockBLOK BITACORAS AUTOCOPIATIVO FOLIADO 2X100  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
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Impresión de papelería o formularios comerciales2BlockFICHA RESUMEN DESARROLLO PSICOMOTOR PRIMER AÑO 3X50  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
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Impresión de papelería o formularios comerciales10BlockCERTIFICADO CONTROL SANO   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales12BlockRECEPCION DE PRODUCTOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
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Impresión de papelería o formularios comerciales25BlockSOLICITUD EXAMEN SEROLOGICO VIH 1X100  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
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Impresión de papelería o formularios comerciales10BlockFORMULARIO ENTREGA LECHE PNAC PREMATURO AUTOCOPIATIVO 2X100  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales30BlockCIERRE DE CASO AUGE AUTOCOPIATIVO 2X100  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadCARNET DE REGULACION DE FECUNDIDAD 240 GRS  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales50UnidadCARNET ERA 240 GRS  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales50UnidadPROGRAMA IRA CONTROL KINESICO (CARNET IRA)240 GRS  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales250UnidadCARNET ADULTO MAYOR  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadTARJETA EXAMEN MAMAS COLOR CELESTE 240 GRS  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales50UnidadTARJETA ENTREGA LECHE PREMATURO 240 GRS.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales50UnidadCARNET SALUD INFANTIL NIÑA LIBRO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales50UnidadCARNET SALUD INFANTIL NIÑO (LIBRO)  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
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Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadTARJETA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PNAC NIÑA/NIÑO 240 GRS  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 222.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.357
TOTAL OC $ 265.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.