Orden de Compra. Nº2445-718-SE09 "GAS GRANEL POSTA PORVENIR"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Curicó
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-718-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL POSTA PORVENIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Freire 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Curicó
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
Comuna Curicó
Impuesto 6088,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Freire Nº 0189 - Curicó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad100LitroGAS A GRANEL POSTA PORVENIR (ANULA O.C. 2445-694-SE09)GAS A GRANEL POSTA PORVENIR (ANULA O.C. 2445-694-SE09) $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.044
Total Neto $ 32.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.088
TOTAL OC $ 38.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.