Orden de Compra. Nº2445-75-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-172-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2445-75-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-172-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2445-172-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación MONTE PATRIA S/N CURICO
Comuna Curicó
Impuesto 367650
Dirección de Envío de la Factura MONTE PATRIA S/N CURICO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.516.100-4
Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón300RolloALGODON HIDROFILO PRENSADO USP XXII EN POLIETILENO EQUIVALENTE A VARAS. NO APLICA FECHA DE VENCIMIENTO. DEBE ENVIAR MUESTRAS PARA EVALUACION DE LO CONTRARIO NO PARTICIPARA DE LAS OFERTAS. CARACTERISTICAS SOLICITADAS DE ALGODON EN DECRETO ADJUNTO. NO APLIALGODÓN HIDROFILO PRENSADO, PRECIO X KILO, ENVASE X KILO,COLOR BLANCO,ABSORBENTE, NAPA UNIFORME MARCA VARAS. ENTREGA EN 48 HORAS, FLETE PAGADO POR PULLMAN CARGO. VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS A CONTAR DE LA FECHA DE CIERRE. $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.000 $ 1.935.000
Total Neto $ 1.935.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.650
TOTAL OC $ 2.302.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.