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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2445-756-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-163-LE12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2445-163-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Freire 189 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Freire Nº 0189 - Curicó |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
44536 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Freire Nº 0189 - Curicó |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TMHIngenieros |
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Razón Social |
MARCELO JOSE VALDERRAMA NAVARRETE
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R.U.T. |
12.216.683-k |
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Sucursal |
TMHIngenieros |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111902
| Limas | 600 | Unidad | LIMA CARTON CHICA | LIMA CARTON CHICA |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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42142402
| Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios | 2 | Unidad | CANULA MAYO GUEDEL N-2 GUEDEL | CANULA MAYO GUEDEL N-2 GUEDEL |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900
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$ 900
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 1200 | Unidad | DISCO DE LIJA DE CARTON PODOLOGIA 3CMS COLOR AMARILLO | DISCO DE LIJA DE CARTON PODOLOGIA 3CMS COLOR AMARILLO |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 70 | Rollo | VENDA SEMI ELASTICADA 10CMS 4 MTS | VENDA SEMI ELASTICADA 10CMS 4 MTS |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.500
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$ 17.500
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Total Neto
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$ 234.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.536
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$ 278.936
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.