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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-101-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Nota Interna N° 766 de Jefa Departamento Social, por atraso en entrega de diseño del pendon y tiempo transcurrido. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
22236 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz |
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Razón Social |
IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS
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R.U.T. |
12.171.070-6 |
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Sucursal |
IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 1 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(9)
; SERVICIO POR $ 10.000(6)
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$ 69.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(420)
; SERVICIO POR $ 10.000(5)
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$ 50.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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Total Neto
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$ 119.420
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Descuento
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$ 2.388
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.236
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 139.268
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.