Orden de Compra. Nº2446-1038-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2446-1081-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1038-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-1081-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PROYECTO ACOGE, COMUNA SEGURA, DIDECO
Proveniente de Licitación 2446-1081-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna -1
Impuesto 9576,95
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL LA ELEGANTE LIMITADA
R.U.T. 89.917.700-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común10CajaArcilla comúnGREDA (10 KILOS CADA CAJA) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111606
Papel artístico o papel Kraft70UnidadPapel artístico o papel KraftPLIEGOS PAPEL CRAFT $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
14121503
Cartulina30UnidadCartulinaPLIEGOS CARTULINA BLANCA $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
31211905
Mezcladores de pintura40UnidadMezcladores de pinturaCOMBINADORES $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
44121506
Sobres estándar100UnidadSobres estándarSOBRES TAMAÑO AMERICANO $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121612
Cuchillos Cartoneros10UnidadCuchillos CartonerosCUCHILLO CARTONEROS GRANDES $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
44121701
Lápiz pasta10UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA NEGRO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
44121701
Lápiz pasta10UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA ROJO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
44122002
Protectores de hojas100UnidadProtectores de hojasFUNDAS TAMAÑO OFICIO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122002
Protectores de hojas100UnidadProtectores de hojasFUNDAS TAMAÑO OFICIO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122011
Carpetas para archivos45UnidadCarpetas para archivosCARPETAS DE CARTULINA COLOR AZUL $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44122103
Corchetes5UnidadCorchetesCAJAS DE CORCHETES TORRE O SIMILAR 26-6 (5000 U.) $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475
60121206
Pintura de maquillaje30UnidadPintura de maquillajeSET DE MAQUILLAJE (PARA NIÑOS) $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
60121236
Pinceles90UnidadPincelesPINCELES P/CAMELLO Nº 3 $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
Total Neto $ 50.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.577
TOTAL OC $ 59.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.