Orden de Compra. Nº
2446-1038-OC07
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OC Generada desde la Adquisición 2446-1081-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-1038-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2446-1081-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PROYECTO ACOGE, COMUNA SEGURA, DIDECO
Proveniente de Licitación
2446-1081-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
BILBAO 348
Comuna
-1
Impuesto
9576,95
Dirección de Envío de la Factura
BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC COMERCIAL LA ELEGANTE LIMITADA
R.U.T.
89.917.700-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111808
Arcilla común
10
Caja
Arcilla común
GREDA (10 KILOS CADA CAJA)
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
14111606
Papel artístico o papel Kraft
70
Unidad
Papel artístico o papel Kraft
PLIEGOS PAPEL CRAFT
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
14121503
Cartulina
30
Unidad
Cartulina
PLIEGOS CARTULINA BLANCA
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340
$ 2.340
31211905
Mezcladores de pintura
40
Unidad
Mezcladores de pintura
COMBINADORES
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
Sobres estándar
SOBRES TAMAÑO AMERICANO
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121612
Cuchillos Cartoneros
10
Unidad
Cuchillos Cartoneros
CUCHILLO CARTONEROS GRANDES
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ PASTA NEGRO
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ PASTA ROJO
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad
Protectores de hojas
FUNDAS TAMAÑO OFICIO
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44122002
Protectores de hojas
100
Unidad
Protectores de hojas
FUNDAS TAMAÑO OFICIO
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44122011
Carpetas para archivos
45
Unidad
Carpetas para archivos
CARPETAS DE CARTULINA COLOR AZUL
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44122103
Corchetes
5
Unidad
Corchetes
CAJAS DE CORCHETES TORRE O SIMILAR 26-6 (5000 U.)
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.475
$ 2.475
60121206
Pintura de maquillaje
30
Unidad
Pintura de maquillaje
SET DE MAQUILLAJE (PARA NIÑOS)
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
60121236
Pinceles
90
Unidad
Pinceles
PINCELES P/CAMELLO Nº 3
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.680
$ 13.680
Total Neto
$ 50.405
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.577
TOTAL OC
$ 59.982
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.