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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-109-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-90-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
942400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARIEL ALEJANDRO JORQUERA NUNEZ |
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Razón Social |
ARIEL ALEJANDRO JORQUERA NUNEZ
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R.U.T. |
20.025.746-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARIEL ALEJANDRO JORQUERA NUNEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | Nombre de la actividad: JUVENTUD A LA PLAYA
Fechas: 05 DE FEBRERO 2026.
Lugar: Playa de la Herradura, calle María Angelica s/n.
~ DETALLES COMPLETOS DEL SERVICIO EN ANEXO "FORMULARIO COMPRA AGIL" Y "FICHA TECNICA" ~ | |
$ 4.960.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.960.000
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$ 4.960.000
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Total Neto
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$ 4.960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 942.400
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$ 5.902.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.