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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-1094-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-819-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
87620,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Seguridad SpA. |
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Razón Social |
SEGURIDAD VIAL Y REALIDAD VIRTUAL SPA
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R.U.T. |
76.901.424-1 |
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Sucursal |
Seguridad SpA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142901
| Gafas | 1 | Unidad | GAFAS DE SIMULACION DE ALCOHOL, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y MODELO, ADJUNTO. (CON ESPECIFICACIONES TAL CUAL A LA DESCRIPCIÓN). | DATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 2446-1094-AG22
Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-819-COT22
Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil |
$ 230.579,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.579
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$ 230.579
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42142901
| Gafas | 1 | Unidad | GAFAS DE SIMULACIÓN CONSUMO DE DROGAS, SEGÚN ESPECIFICIÓN Y MODELO ADJUNTO.M (CON ESPECIFICACION TAL CUAL AL DOCUMENTO ADJUNTO). | |
$ 230.579,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.579
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$ 230.579
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Total Neto
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$ 461.158
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.620
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$ 548.778
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.