Orden de Compra. Nº2446-1094-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-819-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1094-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-819-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5701 del sistema 114.05.01.023.007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 87620,02
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguridad SpA.
Razón Social SEGURIDAD VIAL Y REALIDAD VIRTUAL SPA
R.U.T. 76.901.424-1
Sucursal Seguridad SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142901
Gafas1UnidadGAFAS DE SIMULACION DE ALCOHOL, SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y MODELO, ADJUNTO. (CON ESPECIFICACIONES TAL CUAL A LA DESCRIPCIÓN).DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1094-AG22 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-819-COT22 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 230.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.579 $ 230.579
42142901
Gafas1UnidadGAFAS DE SIMULACIÓN CONSUMO DE DROGAS, SEGÚN ESPECIFICIÓN Y MODELO ADJUNTO.M (CON ESPECIFICACION TAL CUAL AL DOCUMENTO ADJUNTO).  $ 230.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.579 $ 230.579
Total Neto $ 461.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.620
TOTAL OC $ 548.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.