Orden de Compra. Nº2446-1097-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-770-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1097-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-770-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación A CONVENIR
Comuna Coquimbo
Impuesto 239495,779
Dirección de Envío de la Factura A CONVENIR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mantra EIRL
Razón Social PRODUCCIONES INTEGRALES MARÍA TERESA POBLETE TRONC
R.U.T. 76.439.562-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mantra EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaEl proyecto tiene por finalidad ejecutar 1 obra de teatro regional (9 de agosto 11:30 hrs) y 1 jornada formativa en la sala de artes escénicas de Casa de las Artes (30 de agosto 15:00 hrs). El proveedor debe responsabilizarse por la técnica e iluminación de la obra de teatro y jornada formativa, lo que involucra: 6 focos led, 4 focos par 56, mesa de sonido de 12 canales, 2 cajas activas, 5 cables xlr. Se adjunta anexo con EE.TT. PROVEEDOR DEBE PRESENTAR UNA PROPUESTA TECNICA O QUEDA INADMISIBLE.  $ 1.260.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.505 $ 1.260.505
Total Neto $ 1.260.505
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.108.341-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.439.562-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.