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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-1097-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-770-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
A CONVENIR |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
239495,779 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A CONVENIR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mantra EIRL |
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Razón Social |
PRODUCCIONES INTEGRALES MARÍA TERESA POBLETE TRONC
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R.U.T. |
76.439.562-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mantra EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | El proyecto tiene por finalidad ejecutar 1 obra de teatro regional (9 de agosto 11:30 hrs) y 1 jornada formativa en la sala de artes escénicas de Casa de las Artes (30 de agosto 15:00 hrs).
El proveedor debe responsabilizarse por la técnica e iluminación de la obra de teatro y jornada formativa, lo que involucra: 6 focos led, 4 focos par 56, mesa de sonido de 12 canales, 2 cajas activas, 5 cables xlr.
Se adjunta anexo con EE.TT.
PROVEEDOR DEBE PRESENTAR UNA PROPUESTA TECNICA O QUEDA INADMISIBLE. | |
$ 1.260.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260.505
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$ 1.260.505
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Total Neto
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$ 1.260.505
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.496
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$ 1.500.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.