Orden de Compra. Nº2446-1157-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-635-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1157-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-635-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-635-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 71397,44
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11131601
Marfil20UnidadBASE RECTA MARFIL 41-6  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
24111812
Pileta recipiente2UnidadPILETA PVC 110X50X40 MM C/CEM  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
27111704
Enchufes7UnidadENCHUFE TRIPLE 10A-2P+T  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.824 $ 5.824
31161503
Clavo-tornillo25UnidadKGS DE CLAVO VOLCANITA 1.5/8 VINILO  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31161503
Clavo-tornillo1400UnidadCLAVO TECHO 2.1/2 X 1000 UND  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadLATA ESMALTE AL AGUA BASE B  $ 35.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.310 $ 177.310
31231313
Tubería de plástico3UnidadSIFON REGIO BLANCO S/CURVA  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976
39121202
Canalización eléctrica100UnidadTUBO CONDUIT CII 16X6 MT  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios7UnidadINTERRUPTOR SIMPLE 9/12  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44111903
Caballetes y accesorios9UnidadCABALLETE GALV.2MT X 0.35X308  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.910 $ 17.910
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3UnidadDESAGUE LAVATORIO 1.1/4 ACQUAM  $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556 $ 2.556
Total Neto $ 375.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.397
TOTAL OC $ 447.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.