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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-1160-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MARCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
68476 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-08-2015 |
| AUTORÍCESE Y APRUÉBESE mediante convenio marco con el proveedor, PAULINA LIRA SAGREDO RUT Nº 11.475.910-4, para la adquisición de 212 gigantografia ID N° 821619, según guía de requerimiento N° 996, por un valor referencial de $ 428.876 .- | Autorícese
Y Apruébese mediante convenio
marco con el proveedor, PAULINA LIRA SAGREDO RUT Nº
11.475.910-4, para la
adquisición de 212
gigantografia ID N° 821619, según
guía
de requerimiento N° 996, por un valor referencial de $ 428.876 .- (cuatrocientos veinte
y ocho mil ochocientos setenta
y seis pesos ) IVA Incluido. |
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Proveedor |
Imagen Group |
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Razón Social |
PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO
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R.U.T. |
11.475.910-4 |
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Sucursal |
Imagen Group |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501 2239-10-LP10
| Letreros publicitarios | 212 | | (821619) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) B/N - HILADO 9 VALOR METRO LINEAL 827103 | (821619) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) B/N - HILADO 9 VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : IV
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$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.400
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$ 360.400
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Total Neto
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$ 360.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.476
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 428.876
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.