Orden de Compra. Nº2446-1160-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-635-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1160-SE12
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 12-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-635-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Lamentablemente se cancela la orden de compra numero 2446-1160-se12 por error de productos en el item de ( placas 0.60) la cual se cotizo un productos diferente al solicitado. Se pide las disculpas del caso de antemano muchas gracias
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-635-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 19920,93
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Arnaldo Flores Roman
Razón Social DANIEL ARNALDO FLORES ROMAN
R.U.T. 9.615.095-4
Sucursal Daniel Arnaldo Flores Roman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa3UnidadFLEX ANG. HEhi 1/2 X 7/8 35CM   $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945
27121704
Uniones Hidráulicas8UnidadTEE SO-SO 1/2  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30111701
Enlucido de yeso20UnidadKGS DE FRAGUE BEIGE-CENIZA 2KG  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31161601
Pernos de anclaje4UnidadSET DE ANCLAJE TAZA/PISO  $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.984 $ 2.984
31162307
Placas de montaje35UnidadPLACAS 0.60  $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.860 $ 48.860
31211904
Brochas8UnidadBROCHA CERDA 1/2X3 HEL  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM 7" LIZCA  $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.150 $ 13.150
39121533
Piezas de interruptor y accesorios3UnidadINT 9/32 PLA/MOD B 7503  $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.188 $ 4.188
40142115
Tubería de plástico4UnidadCODO PVC SANITARIO 110X87.5  $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860
Total Neto $ 104.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.921
TOTAL OC $ 124.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.