Orden de Compra. Nº
2446-1160-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-635-LE12
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-1160-SE12
Estado de la Orden de Compra
Cancelación solicitada
Fecha de Envío
12-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-635-LE12
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Lamentablemente se cancela la orden de compra numero 2446-1160-se12 por error de productos en el item de ( placas 0.60) la cual se cotizo un productos diferente al solicitado. Se pide las disculpas del caso de antemano muchas gracias
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-635-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
19920,93
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Daniel Arnaldo Flores Roman
Razón Social
DANIEL ARNALDO FLORES ROMAN
R.U.T.
9.615.095-4
Sucursal
Daniel Arnaldo Flores Roman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
3
Unidad
FLEX ANG. HEhi 1/2 X 7/8 35CM
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.945
$ 3.945
27121704
Uniones Hidráulicas
8
Unidad
TEE SO-SO 1/2
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30111701
Enlucido de yeso
20
Unidad
KGS DE FRAGUE BEIGE-CENIZA 2KG
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
31161601
Pernos de anclaje
4
Unidad
SET DE ANCLAJE TAZA/PISO
$ 746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.984
$ 2.984
31162307
Placas de montaje
35
Unidad
PLACAS 0.60
$ 1.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.860
$ 48.860
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA CERDA 1/2X3 HEL
$ 1.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM 7" LIZCA
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.150
$ 13.150
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
3
Unidad
INT 9/32 PLA/MOD B 7503
$ 1.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.188
$ 4.188
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
CODO PVC SANITARIO 110X87.5
$ 1.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.860
$ 5.860
Total Neto
$ 104.847
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.921
TOTAL OC
$ 124.768
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.