Orden de Compra. Nº2446-1170-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1145-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1170-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1145-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3348 del sistema 215.22.04.012.000.00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 222300
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS
Razón Social RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS
R.U.T. 19.603.909-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAMON OCTAVIO GALARCE LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura65UnidadADQUISICION DE OLEO SINTÉTICO COLOR VERDE TREBO (GL). Número de Orden de compra: 2446-1170-AG23 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1145-COT23 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
Total Neto $ 1.170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.300
TOTAL OC $ 1.392.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.021.739-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.474.803-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.311.120-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.389.113-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.624.462-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.236.539-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 19.603.909-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.