Orden de Compra. Nº2446-11978-SE08 "Orden de Compra desde 2446-853-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-11978-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2446-853-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-853-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 7343,88
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL BRASIL LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BRASIL LTDA
R.U.T. 78.016.350-k
Sucursal SOC COMERCIAL BRASIL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
CAJA DE 100 UNIDADES TORNILLOS FICHER 6 X 11Caja Clavo - tornillo $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430
31162506
CAJA DE TARUGOS FICHER DE 6 X 11Caja Soporte de pared $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430 $ 430
27111704
ENCHUFES EMBUTIDOS (TRIPLES)5Unidad Enchufes $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.660
39121303
CAJAS CHUQUI5Unidad Cajas eléctricas $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625 $ 1.625
26121616
MTS. DE CABLE PIN PARA TELEFONO50Unidad Cable de telecomunicaciones $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27112801
BROCA DE CEMENTO1Unidad Brocas $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395
24122004
TAPAS CIEGAS5Unidad Cabezales y tapas $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230 $ 230
39111810
INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO1Unidad Interruptores $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464 $ 464
27111704
ENCHUFE TRIPLE1Unidad Enchufes $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932 $ 932
39111501
TUBOS FLUORESCENTES 1 X 40 X 486Unidad Artefactos fluorescentes $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
31201502
HUINCHAS AISLANTES DE 5 MTS. C/U2Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266 $ 266
39121435
MTS. CABLE 2.5 COLOR VERDE25Unidad Cables de conexión $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
39121435
MTS. CABLE 2.5 COLOR BLANCO25Unidad Cables de conexión $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
39121435
MTS. CABLE 2.5 COLOR ROJO25Unidad Internacional Cables de conexión $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 38.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.344
TOTAL OC $ 45.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.