Orden de Compra. Nº2446-1238-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-322-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1238-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-322-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-322-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Impuesto 565307
Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora T&T Ltda.
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADOR
R.U.T. 76.124.639-9
Sucursal Importadora T&T Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49171602
Bolsas de arena2SacoCUBOS DE ARENA (EN SACO)Se ofrece arena gruesa en saco de 25 kilos cada uno. En total son 40 sacos por cubo. Total 80 sacos $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30111601
Cemento10BolsaBOLSAS DE CEMENTO DE 25 KILOSBolsa de cemento de 25 kilos $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31211501
Pinturas al esmalte12TinetaTINETAS 5 GL DE ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO MATETinetas 5 gl de esmalte al agua color blanco mate Iris Tricolor o similar $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLOS DE ESPONJA 15 CMRodillo de esponja 15 cm $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLOS DE CHIPORRO 18 CMRodillos chiporro 18 cm $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 4 PARA ESMALTE Y OLEOBrochas de 4 para esmalte y oleo $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 3 PARA ESMALTE Y OLEOBrochas de 3 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211505
Pinturas aceitosas8GalónGALON DE OLEO DE ROJO BERMELLONGalon oleo rojo bermellon $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
31211501
Pinturas al esmalte40GalónGALON ESMALTE GRIS PERLA TRIPLE ACCION (ANTICORROSIVO)Galon esmalte gris perla triple acción anticorrosivo $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556.000 $ 1.556.000
31211501
Pinturas al esmalte3GalónGALON DE ESMALTE AL AGUA ANTI HONGOS BLANCOGalon de esmalte al agua anti hongos blanco $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaTINETA DE ESMALTE AL AGUA ANTI HONGOS COLOR MELONTineta de esmalte al agua anti hongos color melon marca Iris tricolor o similar $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
42151805
Discos de acabado o pulido10UnidadGRATAS CIRCULAR 4.5 MAKITA O SIMILARGrata circular 4 100 mm M14 Makita $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 2.975.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 565.307
TOTAL OC $ 3.540.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.