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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-1243-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-364-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-364-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
1532141 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emporio House |
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Razón Social |
EMPORIO HOUSE SPA
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R.U.T. |
76.579.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emporio House |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | Adquisición de artículos de limpieza y aseo para el año 2023, El Oferente deberá presentar un detalle del producto ofertado (medidas, color, cantidad, aroma, tamaño, etc.), de no ser así, la oferta se declarará inadmisible, sin derecho a evaluación.
Los | Productos de limpieza solicitados y que van descritos en cotización adjunta. |
$ 8.063.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.063.900
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$ 8.063.900
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Total Neto
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$ 8.063.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.532.141
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$ 9.596.041
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.