Orden de Compra. Nº
2446-12490-SE08
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-12143-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-12490-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-12143-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-12143-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
17170,3
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CHEMLAB DETERGENTES INDUSTRIALES
Razón Social
MAURICIO LAGOS CELIS
R.U.T.
13.068.271-5
Sucursal
CHEMLAB DETERGENTES INDUSTRIALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
MOPA CON PALO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJAS ABRASIVAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
47131602
Traperos
6
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
47131830
Productos de limpieza de muebles
10
Unidad
LUSTRAMUEBLES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
CIF CREMA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
40141742
Atomizadores
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
10
Unidad
PAÑOS FRANELA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
47131810
Productos para lavar platos
7
Unidad
LAVALOZAS QUIX
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.530
47131811
Productos de lavandería
10
kilogramo
DETERGENTE OMO BAJA ESPUMA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
LIMPIAPISOS POETT
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
47131503
Gamuza o guanterías lavables
5
Par
PAR DE GUANTES DE GOMA AFRANELADOS
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
Total Neto
$ 90.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.170
TOTAL OC
$ 107.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.