Orden de Compra. Nº2446-1312-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-272-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1312-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-272-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-272-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 526890,71
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO ANTONIO
Razón Social Difusora Riquelme SpA
R.U.T. 76.490.939-9
Sucursal PEDRO ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio1UnidadServicio de Publicidad en 1 radio AM con cobertura en La Serena y Coquimbo, para que cada una de estas emisoras emita 10 pasadas de jingles radiales al día, entre lunes a domingo, entre 07:00 a 22:00 horas, de a lo menos 30 segundos de duración cada jingle, entre los meses de Julio y Diciembre 2018. Cada oferente se debe comprometer también a transmitir a lo menos 4 programas al mes, de ½ hora de duración cada uno, los días sábados o en día a convenir Valor Mensual: $ 550.000 C/IVA INCLUIDO Valor Total: $ 3.300.000 C/IVA INCLUIDO DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31/12/2018   $ 2.773.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.109 $ 2.773.109
Total Neto $ 2.773.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 526.891
TOTAL OC $ 3.300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.