Orden de Compra. Nº2446-137-CM19 "2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-137-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 766 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 237903
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz
Razón Social IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS
R.U.T. 12.171.070-6
Sucursal IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151701
2239-2-LP15
Servicios de tratamiento de material para impermea2 (1223827 )SERVICIO DE POLILAMINADO - 1249832(1223827) SERVICIO DE POLILAMINADO - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios10 (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211(1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
82121503
2239-2-LP15
Impresión digital15 (1154115 )GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115(1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
82121503
2239-2-LP15
Impresión digital75 (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114(1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios4 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
Total Neto $ 1.361.000
Descuento $ 108.880
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.903
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.490.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.