Orden de Compra. Nº2446-1477-SE25 "2°ORDEN DE COMPRA 2446-112-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1477-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 2°ORDEN DE COMPRA 2446-112-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-112-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3444 del sistema CAS-CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 341534,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza500UnidadESCOBILLON 34 CM VIRUTEX PRO O EQUIVLENTE PARA USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO (UNIDAD)  $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.000 $ 687.000
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadLIMPIADOR DE PISOS CONCENTRADO MULTIUSO (BIDON 5000 ML X UNIDAD)  $ 3.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.300 $ 324.300
47131611
Palas para basura100UnidadPALA METALICA RECOLECTORA DE BASURA GRANDE AN 34CM X ALT 76CM X L24 CM (UNIDAD)  $ 2.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.600 $ 268.600
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadCLORO CONCENTRADO 5% (5000 X ML UNIDAD)  $ 3.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.800 $ 352.800
47121802
Removedores100UnidadDESENGRASANTE ANTIGRASA USO PROFESIONAL (5000 X ML UNIDAD)  $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.100 $ 95.100
47131805
Limpiadores de uso general50UnidadLIMPIAVIDRIOS 500 ML CON GATILLO   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.750
Total Neto $ 1.797.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.534
TOTAL OC $ 2.139.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.