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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-152-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-37-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-37-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Profesor Zepeda N°8, Sector Guayacán, Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
4120617,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Profesor Zepeda N°8, Sector Guayacán, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mi Emporio |
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Razón Social |
MI-EMPORIO.CL SPA
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R.U.T. |
76.441.241-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mi Emporio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LISTADO DE MATERIALES REQUERIDOS EN EL FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA | valor total neto |
$ 21.687.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.687.462
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$ 21.687.462
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Total Neto
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$ 21.687.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.120.618
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$ 25.808.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.