Orden de Compra. Nº
2446-1537-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2446-1514-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-1537-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2446-1514-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, (FACTURADOS AL GOBIERNO REGIONAL) SECPLAN
Proveniente de Licitación
2446-1514-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
BILBAO 348
Comuna
-1
Impuesto
20192,82
Dirección de Envío de la Factura
BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PALOMA CELAYA LACALLE
R.U.T.
14.131.211-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201811
DVD CON SOBRES
100
Unidad
DVD CON SOBRES
DVD CON SOBRES
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.900
$ 21.900
44101707
CORCHETERAS CHICAS
3
Unidad
CORCHETERAS CHICAS
CORCHETERAS CHICAS
$ 1.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.542
$ 4.542
44111515
CAJA MICA COLOR HUMO TAMAÑO CARTA
1
Unidad
CAJA MICA COLOR HUMO TAMAÑO CARTA
CAJA MICA COLOR HUMO TAMAÑO CARTA
$ 1.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.724
$ 1.724
44121504
SOBRES TAMAÑO AMERICANO
100
Unidad
SOBRES TAMAÑO AMERICANO
SOBRES TAMAÑO AMERICANO
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
44121504
SOBRES TAMAÑO OFICIO
100
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO
SOBRES TAMAÑO OFICIO
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
44121504
SOBRES SACO
100
Unidad
SOBRES SACO
SOBRES SACO
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44121504
sobres 1/4 oficio
100
Unidad
sobres 1/4 oficio
sobres 1/4 oficio
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44121618
TIJERAS GRANDES
3
Unidad
TIJERAS GRANDES
TIJERAS GRANDES
$ 724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.172
$ 2.172
44121634
STICK FIX O SIMILAR
10
Unidad
STICK FIX O SIMILAR
STICK FIX O SIMILAR
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44122104
PORTA CLIPS CHICOS
10
Unidad
PORTA CLIPS CHICOS
PORTA CLIPS CHICOS
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
14111510
PAPEL PLOTTER 40 MTS
20
Rollo
PAPEL PLOTTER 40 MTS
PAPEL PLOTTER 40 MTS
$ 2.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.180
$ 59.180
Total Neto
$ 106.278
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.193
TOTAL OC
$ 126.471
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.