Orden de Compra. Nº2446-1548-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2446-1521-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1548-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-1521-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, FACTURADOS AL GOBIERNO REGIONAL, SECPLAN
Proveniente de Licitación 2446-1521-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna -1
Impuesto 9726,1
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COM OPTIMA LTDA
R.U.T. 76.858.980-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111510
PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GRS 91CM X 40 MT ENGATEL10RolloPAPEL PLOTTER BOND 24 80 GRS 91CM X 40 MT ENGATELPAPEL PLOTTER 40 MTS $ 2.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.340 $ 27.340
14111530
TORRE NOTE T-653; 50 X 40MM DE100HJ5UnidadTORRE NOTE T-653; 50 X 40MM DE100HJPOST IT CHICO $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345 $ 345
31201517
CINTA CRISTAL 12X25 MT ISOTAPE10UnidadCINTA CRISTAL 12X25 MT ISOTAPESCOTCH CHICO $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
43201811
DVD-R IMATION 4.3GB con sobre100UnidadDVD-R IMATION 4.3GB con sobreDVD CON SOBRES $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
44121504
SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 BOND 24 80 GR50UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 BOND 24 80 GRSOBRES TAMAÑO AMERICANO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 375
44121612
CUCHILLO CARTONERO COLON GRANDE CON FRENO5UnidadCUCHILLO CARTONERO COLON GRANDE CON FRENOCUCHILLOS CORTA CARTON $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530
44121708
DESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI COLORES10UnidadDESTACADOR BOLSILLO T.LAPIZ MON AMI COLORESDESTACADORES $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
44121802
CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ PTA. METAL PELIKAN5UnidadCORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ PTA. METAL PELIKANLAPICES CORRECTORES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
Total Neto $ 51.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.726
TOTAL OC $ 60.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.