Orden de Compra. Nº2446-1587-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-394-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1587-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-394-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-394-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4783 del sistema 215-22-07-002-000-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 793820
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2019
TítuloDescripción
VISTOS: Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Munic

VISTOS:

                                                                       Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;.

 

CONSIDERANDO:

1.     La Guía de Requerimiento Nº  1016 de fecha 08/08/2019 de la comisión  pampilla de Coquimbo  2019, que pasa a formar parte integrante del presente decreto.

2.     Proyecto    de   Presupuesto   2019    que    autoriza   los   recursos   para   el servicio de  impresión  full  color  de  entradas  peatones , adhesivos frontales impresión full color y boletas  de  venta,  que  pasa  a formar  parte integrante del presente decreto.

3.     Que, el municipio de Coquimbo requiere en forma inmediata   el servicio de  impresión  full  color  de  entradas  peatones , adhesivos frontales impresión full color y boletas  de  venta,  que  pasa  a formar  parte integrante del presente decreto      

4.     Que existe disponibilidad presupuestaria para para el servicio de  impresión  full  color  de  entradas  peatones , adhesivos frontales impresión full color y boletas  de  venta,  que  pasa  a formar  parte integrante del presente decreto

5.     Decreto   alcaldicio   N° 1559  de   fecha   12-08-2019   en   la   cual  se aprueba  el llamado de la    

 propuesta    publica  N° 106-2019

6.     Ficha  de licitación N° 2446-394-LE19  emitida  por  el  sistema  de  compras  publicas

7.     Ofertas    de los  proveedores    participantes   en la  licitación publica

8.     Acta    de   evaluación  de     la oferta  de   fecha   26-08-2019, ingresada    al    departamento   de  

 adquisición  y  propuestas  publicas  con fecha 27-08-2019

9.      Certificado  de  disponibilidad  presupuestaria N° 4783   de  fecha  26-08-2019

 

D E C R E T O

 ADJUDIQUESE el llamado a licitación de la Propuesta Pública Nº 106/2019  SERVICIO DE  IMPRESIÓN  FULL  COLOR  DE  ENTRADAS  PEATONES Y VEHICULOS  , ADHESIVOS FRONTALES IMPRESIÓN FULL COLOR Y BOLETAS  DE  VENTA  PARA  LA  PAMPILLA  2019  ”. A  la  empresa  INVERSIONES OROS  LIMITADA  RUT N° 76.227.474-4, por  la  suma  $ 4.971.820 ( cuatro millones novecientos sesenta y un mil  ochocientos veinte pesos ) IVA  Incluido.

 

  APRUÉBENSE las   siguientes   bases    administrativas, técnicas   y  demás   antecedentes de la        

       licitación.

 

  IMPUTESE  el gasto de la presente licitación al Presupuesto Municipal Cuenta  N°215-22-07-002-    

         000-000-040.

                                                                                       

      Anótese, Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

MIRTA  CECILIA PONCE  LOPEZ

             MARCELO  PEREIRA PERALTA

SECRETARIO MUNICIPAL  

               ALCALDE    DE    COQUIMBO

                                                                                                          

RCB/yjg/pvv

DISTRIBUCION:

-   Secretaría Municipal

-   Finanzas

-    Carpeta Licitación

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Ulises
Razón Social INVERSIONES OROS LIMITADA
R.U.T. 76.227.474-4
Sucursal Carlos Ulises
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales240000UnidadServicio de Impresión Full color, papel cuché 4/0, entradas peatones, medidas 15x7.5, 4 cambios de color, 2 predicados, 1 folio, incluyen barniz de seguridad. Detalle según se indica en punto 7 Decreto 1559. Impresión Full color, papel cuché 40, entradas peatones, medidas 15x7.5, 4 cambios de color, 2 predicados, 1 folio, incluyen barniz de seguridad. Detalle según se indica en punto 7 Decreto 1559. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.808.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales25000UnidadAdhesivos frontales, impresión full color papel adhesivo 4/0, 2 folios, 2 prepicados entradas vehículos, medidas 8x10 cm. Detalle según se indica en punto 7 de Decreto 1559.Adhesivos frontales, impresión full color papel adhesivo 40, 2 folios, 2 prepicados entradas vehículos, medidas 8x10 cm. Detalle según se indica en punto 7 de Decreto 1559. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadServicio Impresión de Boletas ventas 5x1 impresas según diseño y detalle en punto 7 de Decreto 1559 adjunto. Servicio Impresión de Boletas ventas 5x1 impresas según diseño y detalle en punto 7 de Decreto 1559 adjunto. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 4.178.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 793.820
TOTAL OC $ 4.971.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.