Orden de Compra. Nº2446-1678-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-748-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1678-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-748-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN NOTA INTERNA N° 511
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-748-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 703285
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2013
TítuloDescripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1678-SE13 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-748-LE13 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática
DATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra:2446-1678-SE13
Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-748-LE13
Tipo de orden de compra: Sin emisión automática
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor digitalgraphic
Razón Social MARIA EUGENIA PEREZ VALENZUELA
R.U.T. 5.556.057-9
Sucursal digitalgraphic
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo5000Unidad0.9 cms. diàmetro PVCAUTOADHESIVO PVC DE 90 MMS. FULL COLOR, TROQUELADO REDONDO. ENTREGA 5 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios5000Unidadchapitas magnèticas tamaño 7x5CHAPITAS MAGNETICAS EN BASE IMANTADA DE 0,40 , TAMAÑO 7X5 CTMS. IMPRESION FULL COLOR. ENTREGA 5 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA. $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 428.500
46171515
Estuches de llaves o llaveros1000Unidad5.3 diàmetro, goma PVC inyectado de volumen,4 colores, impreso, forma redondallAVERO DE GOMA PVC INYECTADO DE VOLUMEN, FULL COLOR, RETIRO IMPRESO, REDONDO DE 5,3 CTMS. COLGADOR NIQUELADO. ENTREGA 10 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA. $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.000 $ 687.000
56101716
Organizadores de escritorio1200Unidadcuadernillos 15x21, 50 pàginas,pael bond cuadriculado, tapa contraplacada polilaminado, anillado supeiorCUADERNILLO DE PAPEL BOND 75 GRS. HOJAS CUADRICULADAS IMPRESAS 1 COLOR, TAMAÑO 15X21 CON TAPAS IMPRESAS CONTRAPLACADAS FULL COLOR POLILAMINADAS. ANILLADO SUPERIOR, METALICO DOBLE RING, 50 HOJAS ENTREGA 10 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA. $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.000 $ 1.158.000
56101716
Organizadores de escritorio3000Unidad24x35 troqueladas,impresa prelaminada,cartòn duplexCARPETAS DE CARTON DUPLEX CON ALETAS TROQUELADAS, IMPRESAS FULL COLOR, POLILAMINADAS. ENTREGA 5 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
Total Neto $ 3.701.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 703.285
TOTAL OC $ 4.404.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.