Orden de Compra. Nº
2446-1678-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-748-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-1678-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-748-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SEGUN NOTA INTERNA N° 511
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-748-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
703285
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2013
Título
Descripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1678-SE13 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-748-LE13 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática
DATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra:
2446-1678-SE13
Nombre de Orden de compra:
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-748-LE13
Tipo de orden de compra:
Sin emisión automática
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
digitalgraphic
Razón Social
MARIA EUGENIA PEREZ VALENZUELA
R.U.T.
5.556.057-9
Sucursal
digitalgraphic
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5000
Unidad
0.9 cms. diàmetro PVC
AUTOADHESIVO PVC DE 90 MMS. FULL COLOR, TROQUELADO REDONDO. ENTREGA 5 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios
5000
Unidad
chapitas magnèticas tamaño 7x5
CHAPITAS MAGNETICAS EN BASE IMANTADA DE 0,40 , TAMAÑO 7X5 CTMS. IMPRESION FULL COLOR. ENTREGA 5 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA.
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430.000
$ 428.500
46171515
Estuches de llaves o llaveros
1000
Unidad
5.3 diàmetro, goma PVC inyectado de volumen,4 colores, impreso, forma redonda
llAVERO DE GOMA PVC INYECTADO DE VOLUMEN, FULL COLOR, RETIRO IMPRESO, REDONDO DE 5,3 CTMS. COLGADOR NIQUELADO. ENTREGA 10 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA.
$ 687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 687.000
$ 687.000
56101716
Organizadores de escritorio
1200
Unidad
cuadernillos 15x21, 50 pàginas,pael bond cuadriculado, tapa contraplacada polilaminado, anillado supeior
CUADERNILLO DE PAPEL BOND 75 GRS. HOJAS CUADRICULADAS IMPRESAS 1 COLOR, TAMAÑO 15X21 CON TAPAS IMPRESAS CONTRAPLACADAS FULL COLOR POLILAMINADAS. ANILLADO SUPERIOR, METALICO DOBLE RING, 50 HOJAS ENTREGA 10 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA.
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.158.000
$ 1.158.000
56101716
Organizadores de escritorio
3000
Unidad
24x35 troqueladas,impresa prelaminada,cartòn duplex
CARPETAS DE CARTON DUPLEX CON ALETAS TROQUELADAS, IMPRESAS FULL COLOR, POLILAMINADAS. ENTREGA 5 DIAS APROBADO DISEÑOS. FLETE PAGADO SU BODEGA.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008.000
$ 1.008.000
Total Neto
$ 3.701.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 703.285
TOTAL OC
$ 4.404.785
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.