Orden de Compra. Nº2446-1704-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1122-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1704-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1122-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1122-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 26824,77
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor punto y coma
Razón Social OROS ROJAS CARLOS Y OTROS
R.U.T. 53.304.041-1
Sucursal punto y coma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas4UnidadFrascos grandes de silicona líquida.  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
14111525
Papel multiuso100UnidadOpalinas verde agua, tamaño carta.  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111525
Papel multiuso100UnidadOpalinas yellow, tamaño carta.  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
14111525
Papel multiuso100UnidadOpalinas Ivory Crema, tamaño carta.  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadResmas papel tamaño Oficio.  $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.820 $ 22.820
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadResmas tamaño carta.  $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
14111610
Cartulina45UnidadPliegos de cartulina doble fas, colores blanca, azul y rojas.  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
14111610
Cartulina10UnidadPliegos de cartón piedra.  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio500UnidadTarjetas, tipo americana blanca  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta HP 21, original.  $ 8.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta HP 22, original  $ 9.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.867 $ 9.867
44121506
Sobres estándar500UnidadSobres, tipo americano, color blanco.  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios4UnidadStick fix grandes.  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadTubo agorex transparente, grande.  $ 2.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.069 $ 2.069
44122001
Archivadores de fichas1UnidadArchivadores tamaño Oficio.  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897 $ 897
44122002
Protectores de hojas500UnidadFundas plásticas, tamaño Oficio.  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCarpetas plástificadas.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 141.183
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.825
TOTAL OC $ 168.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.