Orden de Compra. Nº
2446-1704-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1122-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-1704-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1122-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-1122-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
26824,77
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
punto y coma
Razón Social
OROS ROJAS CARLOS Y OTROS
R.U.T.
53.304.041-1
Sucursal
punto y coma
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
4
Unidad
Frascos grandes de silicona líquida.
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
Opalinas verde agua, tamaño carta.
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
Opalinas yellow, tamaño carta.
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
Opalinas Ivory Crema, tamaño carta.
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
Resmas papel tamaño Oficio.
$ 2.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.820
$ 22.820
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
Resmas tamaño carta.
$ 1.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.300
$ 19.300
14111610
Cartulina
45
Unidad
Pliegos de cartulina doble fas, colores blanca, azul y rojas.
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
14111610
Cartulina
10
Unidad
Pliegos de cartón piedra.
$ 675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
500
Unidad
Tarjetas, tipo americana blanca
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Tinta HP 21, original.
$ 8.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Tinta HP 22, original
$ 9.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.867
$ 9.867
44121506
Sobres estándar
500
Unidad
Sobres, tipo americano, color blanco.
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
4
Unidad
Stick fix grandes.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
1
Unidad
Tubo agorex transparente, grande.
$ 2.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.069
$ 2.069
44122001
Archivadores de fichas
1
Unidad
Archivadores tamaño Oficio.
$ 897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 897
$ 897
44122002
Protectores de hojas
500
Unidad
Fundas plásticas, tamaño Oficio.
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
Carpetas plástificadas.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 141.183
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.825
TOTAL OC
$ 168.008
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.