Orden de Compra. Nº2446-1747-SE10 "DPTO. DE ADMINISTRACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1747-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-10-2010
Nombre de la Orden de Compra DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna 32
Impuesto 519705,86
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis alberto
Razón Social LUIS ALBERTO BARRAZA VARELA
R.U.T. 6.045.321-7
Sucursal luis alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101502
Vehículos de transporte a granel1UnidadCONCEPTO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 CAMIONES PATENTE: KS-9584, GD-9047 y DH-2719, RELATIVOS A LOS SERVICIOS ENTREGADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2010.-  $ 2.735.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.735.294 $ 2.735.294
Total Neto $ 2.735.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 519.706
TOTAL OC $ 3.255.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.