Orden de Compra. Nº2446-1760-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1197-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1760-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1197-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1197-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 48488
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad agroveterinarios el valle limitada
Razón Social SOC. AGRO VETERINARIOS EL VALLE LIMITADA.
R.U.T. 79.780.290-5
Sucursal sociedad agroveterinarios el valle limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla8UnidadMALLA ACMA 2,5 X 5 X 6 mm  $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.200 $ 255.200
Total Neto $ 255.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.488
TOTAL OC $ 303.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.