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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-18-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-289-R119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2446-289-R119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
5971428,5356 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carlos mario matta galleguillos |
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Razón Social |
CARLOS MARIO MATTA GALLEGUILLOS
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R.U.T. |
5.625.606-7 |
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Sucursal |
carlos mario matta galleguillos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 11 | Unidad no definida | Camión Plano mínimo 6 toneladas Con Conductor por 24 Meses.
Esta orden de compra complementa Contrato N°101prop10123092019.
Orden de Compra se emite por imputación presupuestaria año 2020 (ENERO A NOVIEMBRE de 2020) | |
$ 1.428.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.714.281
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$ 15.714.286
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78111808
| Arriendo de vehículos | 11 | Mes | Camión Plano mínimo 6 toneladas Con Conductor por 24 Meses.
Esta orden de compra complementa Contrato N°088prop08827082019.
Orden de Compra se emite por imputación presupuestaria año 2020 (ENERO A NOVIEMBRE de 2020) | |
$ 1.428.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.714.281
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$ 15.714.285
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Total Neto
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$ 31.428.571
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.971.429
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$ 37.400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.