Orden de Compra. Nº2446-1802-CM18 "CONVENIO MARCO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1802-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MARCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4917 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 251187,6
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2018
TítuloDescripción
VISTOS: Guía de Requerimiento Nº 1146 de fecha 31/08/2018 del coordinador general de la pampilla, ingresada al Departamento de Adquisiciones con fecha 04/09/2018; Proyecto Presupuestario año 2018; Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 4917 de

Vistos:

Guía de Requerimiento Nº 1146 de fecha 31/08/2018 del  coordinador  general  de  la  pampilla, ingresada al Departamento de Adquisiciones con fecha 04/09/2018; Proyecto Presupuestario año 2018; Certificado Disponibilidad Presupuestaria  N° 4917 de fecha 31/08/2018; Cotización; y las normas contenidas en la Ley Nº 19.886 De Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en su Reglamento; lo prescrito en la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades  y las atribuciones de mi cargo:

 

Considerando:

1.       Guía de Requerimiento Nº 1146 de fecha 31/08/2018 del  coordinador  general  de  la  pampilla, ingresada al Departamento de Adquisiciones con fecha 04/09/2018; Proyecto Presupuestario año 2018; Certificado Disponibilidad Presupuestaria  N° 4917 de fecha 31/08/2018; Cotización, adjudíquese  VIA  CONVENIO  MARCO, con el proveedor, IBAR   DANIEL  PEREZ  CUBILLOS   RUT: Nº 12.171.070-6

2.       Que existe la disponibilidad presupuestaria.

3.       La condición contractual se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de la misma a través de la plataforma  www.mercadopublico.cl, en conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compras Públicas y su Reglamento, capítulo tercero, Articulo 16.

4.       Decreto Exento N° 672  de fecha 02/04/2018, donde  se  indica  la  delegación  de  firmas .

 

Decreto:

1°APRUÉBENSE los siguientes Términos de Referencia para   la  adquisición  15  regalos (galvanos) artistas  para  la  pampilla  de    coquimbo  2018  ID  N° 1224202 ,  según  guía  de requerimiento  N° 1146.

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA

 

1 Objeto de la Contratación

     Se solicita    la  adquisición  15  regalos (galvanos) artistas  para  la  pampilla  de    coquimbo  2018  ID  N° 1224202 ,  según  guía  de requerimiento  N° 1146.

 

2 Características Generales

Sistema de Contratación

 

Suma Alzada sin reajustes ni intereses.

Financiamiento   e Imputación

 

Los   recursos  del Presupuesto Municipal  2018; Centro Costos  Pampilla  Nº 215-24-01-008-000-000-040.

3 Contrato

La relación contractual será formalizada mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

 

4  Descripción del Requerimiento

 

     15  regalos (galvanos) artistas  para  la  pampilla  de    coquimbo  2018  ID  N° 1224202 ,  según  guía  de requerimiento  N° 1146.

          

5  Requisitos para Contratar

Convenio Marco Vigente

 

6  Responsable de la Relación Contractual

La supervisión de la ejecución de la relación contractual será de responsabilidad del coordinador  general  de la  pampilla, Don Juan Carlos  Rojas Pizarro, fono: 51-2428601, correo juancarlosrojas@municoquimbo.cl, para ello en la orden de compra se indicarán los datos de contacto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Forma de Pago

El proveedor podrá facturar una vez que haya entregado los  galvanos. El plazo de pago es de 30 días desde recibida conforme la factura previo certificado de cumplimiento emitido por el Coordinador de la Pampilla 2018. En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de Incumplimiento. Responsable del pago es el  encargado  del coordinador  general  de la  pampilla, Don Juan Carlos  Rojas Pizarro, fono: 51-2428601, correo juancarlosrojas@municoquimbo.cl, para ello en la orden de compra se indicarán los datos de contacto. 

 

8 Sanción en caso de Incumplimiento

Las establecidas en el Contrato del Convenio Marco.

9 Término Anticipado

Se podrá dar término anticipado a la relación contractual en la forma y casos señalados en el art. 13 de la ley 19.886 y artículo 77 de su reglamento. Asimismo, la relación contractual podrá terminar anticipadamente por razones de fuerza mayor sobreviniente o caso fortuito. El término de la contratación por los motivos anteriormente señalados, no dará derecho al prestador a indemnización de ningún tipo.

 

10  Preeminencia Normativa

La presente licitación está regulada y sometida por los siguientes cuerpos normativos y reglamentarios ordenados jerárquicamente: 1) Ley de compras públicas y su reglamento, 2) Convenio Marco Vigente, 3) Los términos de referencia aprobados por decreto exento, 4) Orden de Compra. En caso de incongruencias o contradicciones predominará la normativa con mayor jerarquía.

 

11 Jurisdicción de los Tribunales

Para todos los efectos legales derivados de la presente relación contractual las partes fijan su domicilio en la ciudad de Coquimbo y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

 AUTORÍCESE Y APRUÉBESE mediante  Convenio Marco con el proveedor, IBAR   DANIEL  PEREZ  CUBILLOS   RUT: Nº 12.171.070-6, la adquisición  15  regalos (galvanos) artistas  para  la  pampilla  de    coquimbo  2018  ID  N° 1224202 ,  según  guía  de requerimiento  N° 1146, por un valor   referencial   de  $ 1.573.228..- (un  millón  quinientos setenta y tres  mil  doscientos  veinte y ocho pesos) IVA Incluido.

 

  Publíquese el presente decreto en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 19.886  y en su reglamento.

 

 Impútese el gasto al Presupuesto Municipal año 2018, Centro de Costos Comisión Pampilla 2018  cuenta  N° 215-24-01-008-000-000-040.

 

Anótese, Comuníquese, Regístrese, Publíquese  y Archívese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

MIRTA  CECILIA  PONCE  LOPEZ

POR   ORDEN  DEL  ALCALDE

               SECRETARIO MUNICIPAL   

PATRICIO REYES ZAMBRANO

 

ADMINISTRADOR  MUNICIPAL

 

 

 

EPD/yjg/pvv

Distribución:

-         Secretaría Municipal

-         Finanzas

-         Archivo

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz
Razón Social IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS
R.U.T. 12.171.070-6
Sucursal IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios15 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) $ 95.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437.000 $ 1.437.000
Total Neto $ 1.437.000
Descuento $ 114.960
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.188
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.573.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.