Orden de Compra. Nº2446-1803-SE25 "3°ORDEN DE COMPRA 2446-112-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1803-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 3°ORDEN DE COMPRA 2446-112-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-112-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3444 del sistema CAS-CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 491340
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura300RolloBOLSA DE BASURA NEGRA CRAGA PESADA 140X160 CM (PACK O ROLLOS DE 10 UNIDADES). RESITENTES AL PESO, PUNCION Y DESGARRO. DE 65 MICRONES (MIN).  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
47131617
Mopas de polvo100UnidadMOPA SECA COMPLETO ALGODÓN 60 CM (UNIDAD)   $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
47131604
Escobas200UnidadESCOBILLON 34 CM VIRUTEX PRO O EQUIVLENTE PARA USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO (UNIDAD)   $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.800
47131611
Palas para basura200UnidadPALA DE ASEO CON MANGO EQUIVALENTE A VIRUTEX PRO (UNIDAD)   $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.600 $ 323.600
47131502
Paños de limpieza100PackPAÑO ABSORBENTE 38X38 CM PAQUETE DE 6 UNIDADES EQUIVALENTE A VIRUTEX MULTIUSO ULTRA  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO ASEO VIRUTEX 40X35CM   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
47131617
Mopas de polvo30UnidadPORTA MOPA PLASTICO CON MANGO DE MADERA CON MOPA HUMEDA 24 OZ  $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600
Total Neto $ 2.586.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 491.340
TOTAL OC $ 3.077.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.