Orden de Compra. Nº2446-183-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2446-182-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-183-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-182-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DIDECO
Proveniente de Licitación 2446-182-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna -1
Impuesto 31859,2
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL LA ELEGANTE LIMITADA
R.U.T. 89.917.700-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1CajaLápiz pastaLAPICERAS NEGRAS $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
44122010
Divisores3UnidadDivisoresSEPARADORES $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635 $ 1.635
14111514
Cuadernos o tacos 10UnidadCuadernos o tacos CUADERNOS $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadNotas de papel autoadhesivoPOST-IT GRANDES $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.620 $ 3.620
44111506
Tacos calendario3UnidadTacos calendarioTACOS CALENDARIO $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079 $ 2.079
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMA OFICIO $ 2.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.340 $ 80.340
44122104
Clips para papel10UnidadClips para papelCAJAS DE CLIPS $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
44121506
Sobres estándar20UnidadSobres estándarSOBRES TAMAÑO OFICIO $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44121613
Sacacorchetes3UnidadSacacorchetesSACACORCHETE $ 272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816 $ 816
44121634
Rollos dispensadores de pegamento10UnidadRollos dispensadores de pegamentoPEGAMENTO EN BARRA $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMA CARTA $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.920 $ 67.920
Total Neto $ 167.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.859
TOTAL OC $ 199.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.