Orden de Compra. Nº
2446-183-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2446-182-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-183-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-02-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2446-182-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DIDECO
Proveniente de Licitación
2446-182-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
BILBAO 348
Comuna
-1
Impuesto
31859,2
Dirección de Envío de la Factura
BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC COMERCIAL LA ELEGANTE LIMITADA
R.U.T.
89.917.700-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
Lápiz pasta
LAPICERAS NEGRAS
$ 5.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.050
44122010
Divisores
3
Unidad
Divisores
SEPARADORES
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.635
$ 1.635
14111514
Cuadernos o tacos
10
Unidad
Cuadernos o tacos
CUADERNOS
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520
$ 1.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
Notas de papel autoadhesivo
POST-IT GRANDES
$ 362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.620
$ 3.620
44111506
Tacos calendario
3
Unidad
Tacos calendario
TACOS CALENDARIO
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.079
$ 2.079
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
Papel para fotocopiadora o impresora
RESMA OFICIO
$ 2.678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.340
$ 80.340
44122104
Clips para papel
10
Unidad
Clips para papel
CAJAS DE CLIPS
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
44121506
Sobres estándar
20
Unidad
Sobres estándar
SOBRES TAMAÑO OFICIO
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44121613
Sacacorchetes
3
Unidad
Sacacorchetes
SACACORCHETE
$ 272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 816
$ 816
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
10
Unidad
Rollos dispensadores de pegamento
PEGAMENTO EN BARRA
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960
$ 2.960
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
30
Unidad
Papel para fotocopiadora o impresora
RESMA CARTA
$ 2.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.920
$ 67.920
Total Neto
$ 167.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.859
TOTAL OC
$ 199.539
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.