Orden de Compra. Nº2446-183-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-78-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-183-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-78-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-78-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 478990
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.G.A.E.
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Sucursal D.G.A.E.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadProducción general que incluya servicio de diseño, edición e impresión de libro fotográfico del autor Jorge Cepeda, según especificaciones que se adjuntan.  $ 2.521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.000 $ 2.521.000
Total Neto $ 2.521.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.990
TOTAL OC $ 2.999.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.