Orden de Compra. Nº2446-184-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2446-182-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-184-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-182-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DIDECO
Proveniente de Licitación 2446-182-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación BILBAO 348
Comuna -1
Impuesto 6945,45
Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PAMELA NATALIA ROJAS CORTES
R.U.T. 15.041.502-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas neolite 203UnidadReglas neolite 20REGLAS $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348 $ 348
44121708
Marcadores papper matte10UnidadMarcadores papper matteDESTACADORES $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
44122001
Archivadores de fichas rhein10UnidadArchivadores de fichas rheinARCHIVADORES GRANDES $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.770 $ 14.770
44122011
Carpetas para archivos multimarca50UnidadCarpetas para archivos multimarcaCARPETAS $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44122018
Lengüetas o encartes de archivos adetec10UnidadLengüetas o encartes de archivos adetecPAQUETES DE LOMOS DE ARCHIVO DISTINTOS COLORES $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
14111530
Notas de papel autoadhesivo post-it9UnidadNotas de papel autoadhesivo post-itPOST- IT CHICOS $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.627 $ 3.627
31201517
Cinta para empaquetar scotch10UnidadCinta para empaquetar scotchSCOTCH $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44122103
Corchetes torre3UnidadCorchetes torreCAJAS DE CORCHETES 26-6 (GRAPAS) $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
44122103
Corchetes selloffice2UnidadCorchetes sellofficeCAJAS GRAPAS PARA 10 A 100 HOJAS $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
Total Neto $ 36.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.945
TOTAL OC $ 43.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.