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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-1849-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1393-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
42905,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Casa Bagua AstroLodge |
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Razón Social |
CASA BAGUA SPA
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R.U.T. |
76.587.866-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Casa Bagua AstroLodge |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO EJECUTOR DEL PROGRAMA HPV I (6 PERSONAS), A REALIZAR EL 24 DE OCTUBRE DE 2025 EN LUGAR A DEFINIR DEL VALLE DEL ELQUI PREFERENTEMENTE.
DEBE CONTAR CON:
- DESAYUNO CAMPESTRE: Jugo de frutas, frutas de la estación, queque casero, pie de limón o tarta o similar, pan amasado a la mesa, mantequilla, jamón, queso, huevos, palta, té, café, leche y café con sabores.
- ALMUERZO 3 TIEMPOS: Entrada, fondo, postre, bebestible, salsas, pebre, pan amasado. | |
$ 225.816,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.816
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$ 225.816
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Total Neto
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$ 225.816
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.905
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$ 268.721
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.