Orden de Compra. Nº2446-1915-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-944-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1915-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-944-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-944-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 268235,35
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2013
TítuloDescripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1915-SE13 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-944-LE13 Tipo de orden de compra: Sin emisión automáticaDATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra: 2446-1915-SE13
Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-944-LE13
Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos mario matta galleguillos
Razón Social CARLOS MARIO MATTA GALLEGUILLOS
R.U.T. 5.625.606-7
Sucursal carlos mario matta galleguillos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadLicitación Pública Nº 270/2013 “ARRIENDO DE 02 CAMIONES ALJIBES CON CAPACIDAD DE 10.000 LITROS Y 01 CAMIÓN PLANO CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS, POR 14 MESESpor la suma mensual de $ 1.680.000 IVA Incluido, correspondiente a 2 meses periodo 2013. $ 1.411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.765 $ 1.411.765
Total Neto $ 1.411.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.235
TOTAL OC $ 1.680.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.