Orden de Compra. Nº2446-1966-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1305-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1966-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1305-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-1305-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 47975
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banner
Razón Social JORGE RODRIGO PEREIRA AGUILERA
R.U.T. 12.464.304-k
Sucursal Banner
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria5UnidadIMPRESION DE BANDERINES TIPO VELA, EN DOBLE TELA, MEDIDAS MASTIL 4.5 MTS DE ALTO, TELA BLANCA CON IMPRESION AZUL.  $ 50.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.500 $ 252.500
Total Neto $ 252.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.975
TOTAL OC $ 300.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.