Orden de Compra. Nº2446-2054-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-155-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2054-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-155-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-155-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2101 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 153836,92
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2018
TítuloDescripción
DECRETO. Nº: 611/ Coquimbo, 02-05-2018 VISTOS: Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reg

DECRETO. Nº: 611/          

 

          Coquimbo,  02-05-2018

 

                                                           VISTOS:

Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto Exento N°220 de fecha 26/01/2017 sobre delegación de firma del Sr. Alcalde.       

CONSIDERANDO:

1.     Guía de Requerimiento Nº 439 de fecha 04/04/2018 emitida por el Departamento de  relaciones  públicas, que solicita  contrato  de suministro de arreglos  ornamentales y protocolares para  el   año  2018, documento que pasa a formar parte integrante del presente decreto.

2.     Proyecto de Presupuesto 2018, del Departamento de  relaciones  públicas, que autoriza los recursos para “contrato  de suministro de arreglos  ornamentales y protocolares para  el   año  2018”, que pasa a formar parte integrante del presente decreto..

3.     Que la municipalidad requiere el suministro para  el   año  2018

4.     Que existe disponibilidad presupuestaria para la contratación del suministro requerido.

5.       Decreto   alcaldicio   N° 462  de fecha    12-04-2018  en  la  cual   se  aprueba   el   llamado   de  la  propuesta publica  N° 64-2018

6.       Ficha  de licitación N° 2446-155-LE18  emitida  por  el  sistema  de  compras  publicas

7.       Ofertas  de los  proveedores  participantes  en la  licitación publica

8.       Acta  de  evaluación  de la oferta  de  fecha  25-04-2018, ingresado  al departamento  de  adquisición y propuestas publicas  el  día  27-04-2018

9.      Certificado  de  disponibilidad  presupuestaria N° 2101 de  fecha  26-04-2018

10.   Decreto  exento  N° 672  de fecha  02-04-2018  en  la cual  se  indica  la delegación  de  firmas

 

D E C R E T O

  DECLARESE  INADMISIBLE  las  ofertas  de la línea N° 1 y Línea  N° 3 correspondiente a  la licitación de la Propuesta Pública Nº 64 /2018 CONTRATO  DE SUMINISTRO DE  ARREGLOS  ORNAMENTALES Y  PROTOCOLARES  PARA  EL   AÑO  2018”. Por  no  cumplir  con los requisitos solicitados, no  obteniendo el  puntaje suficiente para  su  adjudicación.

 

   ADJUDIQUESE  la  línea N° 2  correspondiente a  la Propuesta Pública Nº 64 /2018 CONTRATO  DE SUMINISTRO DE  ARREGLOS  ORNAMENTALES Y  PROTOCOLARES  PARA  EL   AÑO  2018”.  Al  oferente   LORENA  DEL  PILAR GUZMAN HERRERA  RUT   N° 10.968.524-0, por  la  suma $ 6.000.000 ( seis  millones de  pesos) IVA  Incluido.

 

    PUBLÍQUESE  la  presente  resolución  en  el Sistema  de Información de Compras  y    Contratación

       Pública, para los efectos previstos en la Ley 19.886 y su Reglamento.

  

      IMPUTESE  el gasto de la  presente licitación al Presupuesto  Municipal Cuenta  N°215-22-12-003-    

         000-000-046

                                                                           

       Anótese,  Comuníquese,  Publíquese,  Regístrese  y  Archívese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

   MIRTA  CECILIA  PONCE  LOPEZ

                   POR ORDEN  DEL  ALCALDE

                  SECRETARIO MUNICIPAL  

        PATRICIO  REYES  ZAMBRANO            

                                                                                                         ADMINISTRADOR    MUNICIPAL

 

EPD/yjg/pvv

DISTRIBUCION:

-   Secretaría Municipal

-   Depto  Relaciones  Publicas

-   Finanzas

-   Carpeta Licitación

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FloreriaLaPergolas
Razón Social LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
R.U.T. 10.968.524-0
Sucursal FloreriaLaPergolas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162121
Arreglos ornamentales6Unidad no definida CANASTOS FLORALES $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.700 $ 143.700
11162121
Arreglos ornamentales5Unidad no definida ARREGLOS DE MESA TIPO A $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.750 $ 119.750
11162121
Arreglos ornamentales2Unidad OFRENDA FLORAL $ 273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.218 $ 546.218
Total Neto $ 809.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.837
TOTAL OC $ 963.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.