Orden de Compra. Nº2446-2064-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1478-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-2064-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1478-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7391 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-2064-AG24 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1478-COT24 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil
DATOS DE LA
ORDEN DE COMPRA
Número de Orden de compra:2446-2064-AG24
Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1478-COT24
Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRATUM
Razón Social Juan Álvaro Milla Chepillo, Servicios EIRL
R.U.T. 76.707.914-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRATUM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados2GlobalSERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. .EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN CALLE DR. MARIN N°320, COQUIMBO, EN HORARIO A CONVENIR CON EL DEPTO. REQUIRENTE. Y EN UN PLAZO DE 48 HORAS DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.707.914-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.020.844-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.